目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、政府采购情况表
第三部分 邯郸仲裁委员会部门2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、其他重要事项的说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
邯郸仲裁委员会成立于1996年3月,隶属政府管理的正县级参公事业单位,下设办公室、案件受理处、案件审理处、案件调解处和宣传联络处五个处室。同时选聘了444名省内外各行各业的专家、学者担任仲裁员,形成了一支既懂法律又有专业知识,既有仲裁经验又办事公道的仲裁员队伍。仲裁委的职能是依法受理平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的各类经济纠纷。邯郸仲裁委员会以仲裁方式依法独立、公正、合理、及时地解决争议,保护当事人的合法权益,全力打造“公正、高效、廉洁、和谐”的仲裁品牌。
从决算编报单位构成看,纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共 个,具体情况如下:
序号 |
单位名称 |
单位基本性质 |
经费形式 |
1 |
邯郸仲裁委员会 |
参公事业单位 |
财政拨款 |
|
第二部分
2018年度部门决算报表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:邯郸仲裁委员会 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
622.88 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
500.52 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
32.14 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
16.08 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
|
本年收入合计 |
24 |
622.88 |
本年支出合计 |
51 |
548.74 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
52 |
|
年初结转和结余 |
26 |
87.48 |
年末结转和结余 |
53 |
161.62 |
总计 |
27 |
710.36 |
总计 |
54 |
710.36 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||||
部门:邯郸仲裁委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||||
合计 |
622.88 |
622.88 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
204 |
公共安全支出 |
572.14 |
572.14 |
|
|
|
|
|
||||||||||
20406 |
司法 |
572.14 |
572.14 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2040609 |
仲裁 |
572.14 |
572.14 |
|
|
|
|
|
||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
36.09 |
36.09 |
|
|
|
|
|
||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
36.09 |
36.09 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
8.48 |
8.48 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.61 |
27.61 |
|
|
|
|
|
||||||||||
221 |
住房保障支出 |
14.65 |
14.65 |
|
|
|
|
|
||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
14.65 |
14.65 |
|
|
|
|
|
||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
14.65 |
14.65 |
|
|
|
|
|
||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
部门:邯郸仲裁委员会 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
合计 |
548.74 |
243.82 |
304.92 |
|
|
|
||||||
204 |
公共安全支出 |
500.52 |
195.6 |
304.92 |
|
|
|
|||||
20406 |
司法 |
500.52 |
195.6 |
304.92 |
|
|
|
|||||
2040609 |
仲裁 |
500.52 |
195.6 |
304.92 |
|
|
|
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
32.14 |
32.14 |
|
|
|
|
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
32.14 |
32.14 |
|
|
|
|
|||||
2080502 |
事业单位离退休 |
7.05 |
7.05 |
|
|
|
|
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.09 |
25.09 |
|
|
|
|
|||||
221 |
住房保障支出 |
16.08 |
16.08 |
|
|
|
|
|||||
22102 |
住房改革支出 |
16.08 |
16.08 |
|
|
|
|
|||||
2210201 |
住房公积金 |
16.08 |
16.08 |
|
|
|
|
|||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||
部门:邯郸仲裁委员会 |
|
金额单位:万元 |
|||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
622.88 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
|
|
|
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
30 |
|
|
|
||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
|
|
||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
500.52 |
500.52 |
|
||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
|
|
|
||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
|
|
|
||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|
|
|
||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
32.14 |
32.14 |
|
||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
|
|
|
||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
|
|
||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
|
|
||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
|
|
||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
|
|
||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
|
|
||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
|
|
||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
|
|
||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
|
|
||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
16.08 |
16.08 |
|
||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
|
|
||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
|
|
|
||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
|
|
|
||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
|
|
|
||||
本年收入合计 |
24 |
622.88 |
本年支出合计 |
52 |
548.74 |
548.74 |
|
||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
87.48 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
161.62 |
161.62 |
|
||||
一般公共预算财政拨款 |
26 |
87.48 |
|
54 |
|
|
|
||||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
55 |
|
|
|
||||
总计 |
28 |
710.36 |
总计 |
56 |
710.36 |
710.36 |
|
||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
部门:邯郸仲裁委员会 |
|
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年支出 |
|||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
合计 |
548.74 |
243.82 |
304.92 |
|||||
204 |
公共安全支出 |
500.52 |
195.6 |
304.92 |
||||
20406 |
司法 |
500.52 |
195.6 |
304.92 |
||||
2040609 |
仲裁 |
500.52 |
195.6 |
304.92 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
32.14 |
32.14 |
|
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
32.14 |
32.14 |
|
||||
2080502 |
事业单位离退休 |
7.05 |
7.05 |
|
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.09 |
25.09 |
|
||||
221 |
住房保障支出 |
16.08 |
16.08 |
|
||||
22102 |
住房改革支出 |
16.08 |
16.08 |
|
||||
2210201 |
住房公积金 |
16.08 |
16.08 |
|
||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:邯郸仲裁委员会 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
200.81 |
302 |
商品和服务支出 |
34.58 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
67.71 |
30201 |
办公费 |
1.71 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
56.65 |
30202 |
印刷费 |
0.13 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
34.69 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.44 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.09 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
9.58 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
3.37 |
31006 |
大型修缮 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.59 |
30211 |
差旅费 |
2.5 |
31008 |
物资储备 |
|
30113 |
住房公积金 |
16.08 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.36 |
31010 |
安置补助 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.43 |
30215 |
会议费 |
0.24 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.72 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30302 |
退休费 |
7.05 |
30217 |
公务接待费 |
0.03 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30306 |
救济费 |
1.38 |
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.86 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.69 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
12.95 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
209.24 |
公用经费合计 |
34.58 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门:邯郸仲裁委员会 |
金额单位:万元 |
||||
预算数 |
|||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
2.4 |
|
1.6 |
|
1.6 |
0.8 |
决算数 |
|||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.72 |
|
0.69 |
|
0.69 |
0.03 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门:邯郸仲裁委员会 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
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注: 本部门本年度无相关收入支出情况,按要求空表列示。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开09表 |
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编制单位:邯郸仲裁委员会 |
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金额单位:万元 |
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科目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
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合计 |
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注:本部门本年度无相关支出情况,按要求空表列示。
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政府采购情况表 |
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公开10表 |
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编制单位:邯郸仲裁委员会 |
金额单位:万元 |
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项目 |
采购计划金额 |
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总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
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栏次 |
1 |
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3 |
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合 计 |
118.99 |
118.99 |
118.99 |
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货物 |
16.49 |
16.49 |
16.49 |
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工程 |
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服务 |
102.5 |
102.5 |
102.5 |
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项目 |
实际采购金额 |
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总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合 计 |
118.77 |
118.77 |
118.77 |
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货物 |
16.28 |
16.28 |
16.28 |
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工程 |
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服务 |
102.49 |
102.49 |
102.49 |
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注:本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。
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第三部分
部门决算情况说明
本部门2018年度收支总计(含结转和结余)710.36万元。与2017年度决算相比,收支各增加240.21万元,增长51.1%,主要原因在于:一是2018年案件受理审理数量极大增加,办案难度上升,办案投入相应增加,各项费用支出数额随之增加,二是为解决办公力量不足的问题,通过采购办、采购中心我单位进行社会服务采购项目,三是我委2017年底搬家到新的办公楼,搬家费和修葺费用增加,四是省司法厅要求开展司法行政试点和示范点工作,我委在本次规范化建设中投入了一部分资金。以上项目使得我委2018年的决算收入数和决算支出数与去年相比,都有所增加,年度执行中预算无预算调增调减现象。
本部门2018年度本年收入合计622.88万元,其中:财政拨款收入622.88万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
本部门2018年度本年支出合计548.74万元,其中:基本支出243.82万元,占44.44%;项目支出304.92万元,占55.56%;经营支出0万元,占0%。
(一)财政拨款收支与2017 年度决算对比情况
本部门2018年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中一般公共预算财政拨款本年收入622.88万元,比2017年度增加235.08万元,增长60.62%,主要是专项公用的财政收入与去年相比增加较多;本年支出548.74万元,增加166.19万元,增长43.45%,主要原因一是2018年案件受理审理数量极大增加,办案难度上升,办案投入相应增加,各项费用支出数额随之增加,二是为解决办公力量不足的问题,通过采购办、采购中心我单位进行社会服务采购项目,三是我委2017年底搬家到新的办公楼,搬家费和修葺费用增加,四是省司法厅要求开展司法行政试点和示范点工作,我委在本次规范化建设中投入了一部分资金。
(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况469.44
本部门2018年度一般公共预算财政拨款收入622.88万元,完成预算的132.69%,比年初预算增加153.44万元,决算数大于预算数主要原因是我单位今年专项公用预算收入比年初预算数大;本年支出548.74万元,完成年初预算的116.89%,比年初预算增加79.3万元,决算数大于预算数主要原因为:一是我单位案件今年案件数量急剧增加,办理案件各项费用支出增加,二是我单位今年为执行省司法厅关于仲裁规范化建设的相关政策,且全国仲裁委来我委进行参观和学习进行了一系列的规范化建设。
(三)财政拨款支出决算结构情况。
2018 年度财政拨款支出548.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;公共安全类(类)支出500.52万元,占91.22%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出32.14万元,占6.43%;住房保障(类)支出16.08万元,占 2.93%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出243.82万元,其中:人员经费 209.24万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、救济费;公用经费 34.58万元,主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
本部门2018年度 “三公”经费支出共计0.72万元,较年初预算减少1.68万元,降低70%,主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。本部门2018年度因公出国(境)团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本单位组织的出国(境)团组。较预算数持平。
(二)公务用车购置及运行维护费支出0.69万元。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少0.91万元,降低56.88%,主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。其中:
公务用车购置费:本部门2018年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元,未发生公务用车购置。公务用车购置费支出与年初预算一样为0万元,与年初预算持平。
公务用车运行维护费:本部门2018年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较年初预算减少0.91万元,降低56.58%,主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
(三)公务接待费支出0.03万元。本部门2018年度公务接待共1批次、3人次。公务接待费支出较年初预算减少0.77万元,降低95.77%,主要是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
六、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
我部门高度重视部门预算绩效管理工作,严格按照省政府
《关于深化绩效预算管理改革的意见》(冀政[2014]76号)、 省财政厅《关于深化省绩效预算管理改革实施方案的通知》(冀财[2014]171号)、市政府《关于深化预算管理制度改革的实施意见》(邯政字[2015]28号)等文件工作要求,积极开展部门绩效预算管理工作,进一步提高了财政资金使用效益和效率,实现财政资金的规范性、安全性和有效性,主要体现在: 一是修订完善部门职责-工作活动及绩效目标、指标体系。
按照省财政要求,我部门梳理了以绩效为导向,贯穿绩效预算的编制、执行、评价全过程的部门职责-工作活动及绩效目标和指标体系,使绩效目标、指标和指标标准更加细化,强化了预算编制的科学性。
二是创新绩效预算执行,强化财务监督。坚持依法理财、加强预算资金事前、事中、事后的全方位监管,注重资金支出绩效,最大限度的发挥财政资金效益,确保绩效目标实现。
三是通过评价,我单位各项职责、活动目标都圆满完成,保障了机关正常有效运转和外事侨务各项重要工作的落实。
(二)项目绩效自评结果。
通过评价,我单位各项职责、活动目标都圆满完成,保障了机关正常有效运转和仲裁委各项重要工作的落实。
本部门2018年度机关运行经费支出34.58万元,比年初预算数减少13.94万元,降低28.73%。主要原因一是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支;二是我单位严格控制各项机关运行经费的支出,严格按照相关政策支出,无政策不支出原则。
本部门2018年度政府采购支出总额118.77万元,从采购类型来看,政府采购货物支出16.28 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 102.49万元。授予中小企业合同金118.77万元,占政府采购支出总额的100%,其中授予小微企业合同金额118.77万元,占政府采购支出总额的100%。
截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,比上年相比无变化。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),与上年相比无变化,单位价值100万元以上专用设备0台(套),与上年相比无变化。
1、本部门2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况,故公开08表和公开09表以空表列示。
2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(九)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出
(十)资本性支出(基本建设):填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。
(十一)资本性支出:填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
(十二)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
(十四)公务用车购置:填列单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。